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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIEGO L MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2051 Data de lançamento: 20/05/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 02 amortecedor dianteiro, 02 coxim do amortecedor, 02 bucha do braço oxilante, 01 jg de pastilha de freio, 01 cabo embreagem, 08 buchas de bandeja, 01 motor elétrico do vidro da porta. p/ fiat uno placa itc2502 1.037,80 1.037,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2015 02 amortecedor dianteiro, 02 coxim do amortecedor, 02 bucha do braço oxilante, 01 jg de pastilha de freio, 01 cabo embreagem, 08 buchas de bandeja, 01 motor elétrico do vidro da porta. p/ fiat uno placa itc2502 1.037,80
20/05/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.037,80
03/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.037,80
TOTAL 1.037,80 1.037,80 1.037,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.