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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN- JURIDICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2053 Data de lançamento: 20/05/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 03 TINTA SPRAY ALUINIO, 20 PARAFUSO AÇO SEXT. 3/8 X 4, 20 PARAFUSO AÇO 1/2X2, 01 REGISTRO ESF SOLD 60MM, 100 MT DE FIO PARALELO 2X1,5 MM, 02 CORREIA EM V A-61, 01 PARAFUSO SEXT. AÇO 1/2X2, 02 PARAFUSO MADEIRA FIXER, 06 LT DE GLIFOSATO. P/ SETOR DE OBRAS 432,00 432,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2015 03 TINTA SPRAY ALUINIO, 20 PARAFUSO AÇO SEXT. 3/8 X 4, 20 PARAFUSO AÇO 1/2X2, 01 REGISTRO ESF SOLD 60MM, 100 MT DE FIO PARALELO 2X1,5 MM, 02 CORREIA EM V A-61, 01 PARAFUSO SEXT. AÇO 1/2X2, 02 PARAFUSO MADEIRA FIXER, 06 LT DE GLIFOSATO. P/ SETOR DE OBRAS 432,00
20/05/2015 Liquidação de empenho nesta data 432,00
22/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 432,00
TOTAL 432,00 432,00 432,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.