Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ANDRÉ FELIPE BAGATINI-MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2143 |
Data de lançamento: |
25/05/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
47 M DE MANGUEIRA JARDIM TRANSADA, 01 PONTEIRA P/ MANGUEIRA JARDIM, 01 BOTINA SEM BICO DE FERRO. P/ SETOR DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO. |
151,05 |
151,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2015 |
47 M DE MANGUEIRA JARDIM TRANSADA, 01 PONTEIRA P/ MANGUEIRA JARDIM, 01 BOTINA SEM BICO DE FERRO. P/ SETOR DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO. |
151,05 |
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25/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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151,05 |
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10/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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151,05 |
TOTAL |
151,05 |
151,05 |
151,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.