Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: GEANCARLO GROLLI-EMPRESA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2293 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 05/2015. |
3.211,30 |
3.211,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 05/2015. |
3.211,30 |
|
|
01/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.211,30 |
|
09/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.211,30 |
TOTAL |
3.211,30 |
3.211,30 |
3.211,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.