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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TRUYLIA & TRUYLIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2312 Data de lançamento: 02/06/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 03 VERNIZ ACRILICO 500ML E 04 DIMENSIONAL GLITTTER 35ML. PARA MATERIAL ADQUIRIDOS PARA GRUPOS DE CRINAÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO CRAS. 112,60 112,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2015 03 VERNIZ ACRILICO 500ML E 04 DIMENSIONAL GLITTTER 35ML. PARA MATERIAL ADQUIRIDOS PARA GRUPOS DE CRINAÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO CRAS. 112,60
02/06/2015 Liquidação de empenho nesta data 112,60
02/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 112,60
TOTAL 112,60 112,60 112,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.