Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NÃO UTILIZAR - COOPER. DE SERV. DE SAÚDE- UNIMED |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2326 |
Data de lançamento: |
03/06/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERV. MEDICOS PRESTADOS E CONSULTAS. |
11.294,62 |
11.294,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2015 |
SERV. MEDICOS PRESTADOS E CONSULTAS. |
11.294,62 |
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03/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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11.294,62 |
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03/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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129,89 |
09/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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11.164,73 |
TOTAL |
11.294,62 |
11.294,62 |
11.294,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
03/06/2015 |
129,89 |
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Lançada |
TOTAL |
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129,89 |
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