Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2400 |
Data de lançamento: |
11/06/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
66,38 LT DE GASOLINA. PARA CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA. |
230,98 |
230,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2015 |
66,38 LT DE GASOLINA. PARA CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA. |
230,98 |
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11/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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230,98 |
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18/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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230,98 |
24/06/2015 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-133,54 |
24/06/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-133,54 |
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24/06/2015 |
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-133,54 |
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TOTAL |
97,44 |
97,44 |
97,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.