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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2410 Data de lançamento: 11/06/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 08 KG DE COXA DE FRANGO, 10 PCT DE PÃO, 04 VIDROS DE PEPINOS, 03 KG DE LINGUICINHA, 09 REFRIGERANTES, 04 PCT DE PRATO DESC. E 23 KG DE CARNE BOVINA, PARA ALMOÇO OPERADORES NO INTERIOR. 525,91 525,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2015 08 KG DE COXA DE FRANGO, 10 PCT DE PÃO, 04 VIDROS DE PEPINOS, 03 KG DE LINGUICINHA, 09 REFRIGERANTES, 04 PCT DE PRATO DESC. E 23 KG DE CARNE BOVINA, PARA ALMOÇO OPERADORES NO INTERIOR. 525,91
12/06/2015 Liquidação de empenho nesta data 525,91
16/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 525,91
TOTAL 525,91 525,91 525,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.