Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2411 |
Data de lançamento: |
11/06/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
300 TIJOLOS, 02 BARRA CANO PVC200MM, 03 TUBOS DE SOLDA PLASTICA, 04 CANO PVC 25MM, 02 LUVAS PVC25MM, 01 JOELHO 25, 01 CADEADO, 01 TRENA 30 MTS, 02 METROS DE CANO 25 E 02 REDUÇÃO. PARA SETOR DE OBRAS. |
846,10 |
846,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2015 |
300 TIJOLOS, 02 BARRA CANO PVC200MM, 03 TUBOS DE SOLDA PLASTICA, 04 CANO PVC 25MM, 02 LUVAS PVC25MM, 01 JOELHO 25, 01 CADEADO, 01 TRENA 30 MTS, 02 METROS DE CANO 25 E 02 REDUÇÃO. PARA SETOR DE OBRAS. |
846,10 |
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12/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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846,10 |
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16/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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846,10 |
TOTAL |
846,10 |
846,10 |
846,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.