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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2411 Data de lançamento: 11/06/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 300 TIJOLOS, 02 BARRA CANO PVC200MM, 03 TUBOS DE SOLDA PLASTICA, 04 CANO PVC 25MM, 02 LUVAS PVC25MM, 01 JOELHO 25, 01 CADEADO, 01 TRENA 30 MTS, 02 METROS DE CANO 25 E 02 REDUÇÃO. PARA SETOR DE OBRAS. 846,10 846,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2015 300 TIJOLOS, 02 BARRA CANO PVC200MM, 03 TUBOS DE SOLDA PLASTICA, 04 CANO PVC 25MM, 02 LUVAS PVC25MM, 01 JOELHO 25, 01 CADEADO, 01 TRENA 30 MTS, 02 METROS DE CANO 25 E 02 REDUÇÃO. PARA SETOR DE OBRAS. 846,10
12/06/2015 Liquidação de empenho nesta data 846,10
16/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 846,10
TOTAL 846,10 846,10 846,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.