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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2467 Data de lançamento: 16/06/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 BATERIA 150AH, 01 SINALEIRA TRASEIRA, 03 BICO DE LUZ DA SINALEIRA, 01 JG DE PALHETA DO PARABRISA.P/ CAMIONETE FORD F1000 E CAMINHÃO VW. 598,50 598,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2015 01 BATERIA 150AH, 01 SINALEIRA TRASEIRA, 03 BICO DE LUZ DA SINALEIRA, 01 JG DE PALHETA DO PARABRISA.P/ CAMIONETE FORD F1000 E CAMINHÃO VW. 598,50
16/06/2015 Liquidação de empenho nesta data 598,50
16/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 598,50
TOTAL 598,50 598,50 598,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.