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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2594 Data de lançamento: 23/06/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2015. HORAS EXTRAS. 1.054,93 1.054,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2015. HORAS EXTRAS. 1.054,93
24/06/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.054,93
29/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.054,93
TOTAL 1.054,93 1.054,93 1.054,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.