Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2605 |
Data de lançamento: |
24/06/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
04 VASOS SANITARIOS, 03 PORTAS DE MADEIRA E 03 PANOS DE LIMPEZA. PARA GINASIO MUNICIPAL.. |
1.024,00 |
1.024,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2015 |
04 VASOS SANITARIOS, 03 PORTAS DE MADEIRA E 03 PANOS DE LIMPEZA. PARA GINASIO MUNICIPAL.. |
1.024,00 |
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25/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.024,00 |
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03/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.024,00 |
TOTAL |
1.024,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.