Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA |
Número do empenho: | 2663 | Data de lançamento: | 26/06/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO ANTI POLEN, HIGIENIZADOR, TIRANTE, AMORTECEDOR, FILTRO COMB, PARAFLU, ELEMENTO DO AR MOTOR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA FREIO. PARA VEICULO DOBLO ESSENCE; IVS 5304. | 1.326,00 | 1.326,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
26/06/2015 | OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO ANTI POLEN, HIGIENIZADOR, TIRANTE, AMORTECEDOR, FILTRO COMB, PARAFLU, ELEMENTO DO AR MOTOR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA FREIO. PARA VEICULO DOBLO ESSENCE; IVS 5304. | 1.326,00 | ||
26/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.326,00 | ||
20/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.326,00 | ||
TOTAL | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |