Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
Número do empenho: | 2670 | Data de lançamento: | 26/06/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO (60 | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | FOLHA DE PGTO REF MES DE JUNHO DE 2015- JOCILENE PRIOR | 838,47 | 838,47 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/06/2015 | FOLHA DE PGTO REF MES DE JUNHO DE 2015- JOCILENE PRIOR | 838,47 | ||
26/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 838,47 | ||
26/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 838,47 | ||
26/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 20,96 | ||
26/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 92,23 | ||
26/06/2015 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -838,47 | ||
29/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 20,96 | ||
29/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 20,96 | ||
29/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 725,28 | ||
29/06/2015 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -20,96 | ||
29/06/2015 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -20,96 | ||
TOTAL | 838,47 | 838,47 | 838,47 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 29/06/2015 | 20,96 | Lançada | |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 26/06/2015 | 92,23 | Lançada | |
TOTAL | 113,19 |