Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FLÁVIO JOSÉ PAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2673 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Federal PNATE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 06/2015. |
3.767,40 |
3.767,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 06/2015. |
3.767,40 |
|
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29/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.767,40 |
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29/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
101,72 |
29/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
19,10 |
01/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.646,58 |
TOTAL |
3.767,40 |
3.767,40 |
3.767,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
29/06/2015 |
101,72 |
|
Lançada |
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
29/06/2015 |
19,10 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
120,82 |
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