Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA |
Número do empenho: | 2681 | Data de lançamento: | 29/06/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | ABACAXIS, NESCAU, MARGARINA, SAL, MASSAS, ARROZ, EXTRATO DE TOMATE, BALAS, AGNHOLINE, SUCOS, VINAGRE, OVOS, BATATINHA, LEGUMES, GELATINA E CHIMIA. | 745,35 | 745,35 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/06/2015 | ABACAXIS, NESCAU, MARGARINA, SAL, MASSAS, ARROZ, EXTRATO DE TOMATE, BALAS, AGNHOLINE, SUCOS, VINAGRE, OVOS, BATATINHA, LEGUMES, GELATINA E CHIMIA. | 745,35 | ||
01/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 745,35 | ||
28/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 745,35 | ||
TOTAL | 745,35 | 745,35 | 745,35 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |