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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2697 Data de lançamento: 30/06/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 10 FUSÍVEL, 02 LÂMPADA 12V, 04 LÂMPADA 21W 12V, 01 RELE AUXILIAR FAROL 12V, 05 CINTAS PLÁSTICA, 01 LÂMPADA HALOGENA 12V 55W, 01 BUZINA AGUDA 12V S/RELE. P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H, RETRO RANDON 406B, E CAMINHÃO CARGO 2422. 134,27 134,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2015 10 FUSÍVEL, 02 LÂMPADA 12V, 04 LÂMPADA 21W 12V, 01 RELE AUXILIAR FAROL 12V, 05 CINTAS PLÁSTICA, 01 LÂMPADA HALOGENA 12V 55W, 01 BUZINA AGUDA 12V S/RELE. P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H, RETRO RANDON 406B, E CAMINHÃO CARGO 2422. 134,27
30/06/2015 Liquidação de empenho nesta data 134,27
30/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 134,27
TOTAL 134,27 134,27 134,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.