Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JOCELIA BAGATINI SCHEPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2710 |
Data de lançamento: |
01/07/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A BENTO GONÇALVES/RS, PARTICIPAR DO 8º CONGRESUL. |
119,80 |
119,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2015 |
PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A BENTO GONÇALVES/RS, PARTICIPAR DO 8º CONGRESUL. |
119,80 |
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01/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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119,80 |
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06/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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119,80 |
21/07/2015 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-6,20 |
21/07/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-6,20 |
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21/07/2015 |
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-6,20 |
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TOTAL |
113,60 |
113,60 |
113,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.