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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDSON JOSE FERANTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2767 Data de lançamento: 03/07/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRNASPORTE ESCOLAR,MÊS 06/2015. 3.574,80 3.574,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2015 TRNASPORTE ESCOLAR,MÊS 06/2015. 3.574,80
03/07/2015 Liquidação de empenho nesta data 3.574,80
03/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 96,52
03/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 10,83
07/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 3.467,45
TOTAL 3.574,80 3.574,80 3.574,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 03/07/2015 10,83 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 03/07/2015 96,52 Lançada
TOTAL   107,35