Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: INSS |
Número do empenho: | 3163 | Data de lançamento: | 04/08/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CONTRIBUIÇÃO INSS, MÊS 07/2015. MARCELE, DANIELA, JOEL, DANIEL, JOSEMAR, LEOCIR, VILSON, ALENCAR, JOCELIA, MARCIANA, MARLI, PAULO, ROSELEI E LUANA. | 1.804,54 | 1.804,54 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO INSS, MÊS 07/2015. MARCELE, DANIELA, JOEL, DANIEL, JOSEMAR, LEOCIR, VILSON, ALENCAR, JOCELIA, MARCIANA, MARLI, PAULO, ROSELEI E LUANA. | 1.804,54 | ||
04/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.804,54 | ||
05/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.804,54 | ||
TOTAL | 1.804,54 | 1.804,54 | 1.804,54 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |