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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GEANCARLO GROLLI-EMPRESA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3200 Data de lançamento: 04/08/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 07/2015. 2.087,35 2.087,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2015 PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 07/2015. 2.087,35
05/08/2015 Liquidação de empenho nesta data 2.087,35
06/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 2.087,35
TOTAL 2.087,35 2.087,35 2.087,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.