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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3310 Data de lançamento: 13/08/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 LT DE ADITIVO RADIADOR, 01 JOGO DE JUNTA SUPERIOR, 3 LT DE ÓLEO, 01 FILTRO ÓLEO, 01 RETENTOR CABEÇOTE, 01 CORREIA SINCRONIZADA. P/ SIENA PLACA ANE6120 478,00 478,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2015 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 LT DE ADITIVO RADIADOR, 01 JOGO DE JUNTA SUPERIOR, 3 LT DE ÓLEO, 01 FILTRO ÓLEO, 01 RETENTOR CABEÇOTE, 01 CORREIA SINCRONIZADA. P/ SIENA PLACA ANE6120 478,00
13/08/2015 Liquidação de empenho nesta data 478,00
14/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 478,00
TOTAL 478,00 478,00 478,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.