Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LINHAS E LAS CANTINHO DO TRICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3372 |
Data de lançamento: |
21/08/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
250 PANO DE PRATO, 1,85 MTS DE TECIDO, 02 TINTA TECIDO, 02 UNIDADE TAPESTRY13, 02 MT TECIDO PATCHWORKI PASCOA, 03 MT ENTRETELA AU1640 P BORDAE MAQUINA. |
1.023,42 |
1.023,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2015 |
250 PANO DE PRATO, 1,85 MTS DE TECIDO, 02 TINTA TECIDO, 02 UNIDADE TAPESTRY13, 02 MT TECIDO PATCHWORKI PASCOA, 03 MT ENTRETELA AU1640 P BORDAE MAQUINA. |
1.023,42 |
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21/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.023,42 |
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26/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.023,42 |
TOTAL |
1.023,42 |
1.023,42 |
1.023,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.