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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3468 Data de lançamento: 27/08/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 50 LT, 01 DETERENTE AUTOMOTIVO 50 LT, 01 SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE NEUTRO MECÂNICO 5 LT, 01 VASSOURA SOF GARI SENDOR. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 220,50 220,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2015 01 DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 50 LT, 01 DETERENTE AUTOMOTIVO 50 LT, 01 SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE NEUTRO MECÂNICO 5 LT, 01 VASSOURA SOF GARI SENDOR. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 220,50
27/08/2015 Liquidação de empenho nesta data 220,50
14/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 220,50
TOTAL 220,50 220,50 220,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.