Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: GEAN CARLOS GROLLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3509 |
Data de lançamento: |
01/09/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PREST. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA EMPRESA PECCIN S/A EM ERECHIM. |
3.428,33 |
3.428,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2015 |
PREST. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA EMPRESA PECCIN S/A EM ERECHIM. |
3.428,33 |
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01/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.428,33 |
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01/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
92,56 |
01/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
4,53 |
03/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.331,24 |
TOTAL |
3.428,33 |
3.428,33 |
3.428,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
01/09/2015 |
92,56 |
|
Lançada |
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
01/09/2015 |
4,53 |
|
Lançada |
TOTAL |
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97,09 |
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