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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOVASUL COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3626 Data de lançamento: 16/09/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 44 desog 35mcg+etin 40mcg+desog 125mcg+etin 30mcg, 800 ibuprofeno 300 mg, 700 ibuprofeno 300 mg, 30 dipirona sodica 500 mg/ml, 84 acetato ciproterona 2,0mg+etinilestr 0,035 mg, 42 drospirenona 3mg, 2000 paracetamol 500 mg, 50 paracetamol 200 mg/ml 10 ml, 4000 omeprazol 20mg, 1000 cafalexina 500 mg.P/ unidade básica de saúde. 1.488,30 1.488,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2015 44 desog 35mcg+etin 40mcg+desog 125mcg+etin 30mcg, 800 ibuprofeno 300 mg, 700 ibuprofeno 300 mg, 30 dipirona sodica 500 mg/ml, 84 acetato ciproterona 2,0mg+etinilestr 0,035 mg, 42 drospirenona 3mg, 2000 paracetamol 500 mg, 50 paracetamol 200 mg/ml 10 ml, 4000 omeprazol 20mg, 1000 cafalexina 500 mg.P/ unidade básica de saúde. 1.488,30
16/09/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.488,30
22/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.488,30
TOTAL 1.488,30 1.488,30 1.488,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.