Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3734 |
Data de lançamento: |
29/09/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 09/2015. SUELI. |
10.563,14 |
10.563,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 09/2015. SUELI. |
10.563,14 |
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29/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
10.563,14 |
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29/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
346,56 |
29/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
1.130,71 |
20/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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4.542,93 |
20/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.542,94 |
TOTAL |
10.563,14 |
10.563,14 |
10.563,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS EXECUTIVO |
29/09/2015 |
346,56 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
29/09/2015 |
1.130,71 |
|
Lançada |
TOTAL |
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1.477,27 |
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