Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3739 |
Data de lançamento: |
29/09/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 09/2015. ANA E MARLI. |
2.624,91 |
2.624,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 09/2015. ANA E MARLI. |
2.624,91 |
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|
01/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.624,91 |
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01/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
94,51 |
01/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
121,02 |
01/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
36,08 |
13/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.286,43 |
20/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.086,87 |
TOTAL |
2.624,91 |
2.624,91 |
2.624,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS EXECUTIVO |
01/10/2015 |
94,51 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
01/10/2015 |
121,02 |
|
Lançada |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
01/10/2015 |
36,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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251,61 |
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