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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3749 Data de lançamento: 29/09/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DESPORTO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 09/2015. VALDELIRIO. 10.595,58 10.595,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 09/2015. VALDELIRIO. 10.595,58
01/10/2015 Liquidação de empenho nesta data 10.595,58
01/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 279,09
01/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.177,93
20/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 4.569,28
20/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 4.569,28
TOTAL 10.595,58 10.595,58 10.595,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS EXECUTIVO 01/10/2015 279,09 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 01/10/2015 1.177,93 Lançada
TOTAL   1.457,02