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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GEAN CARLOS GROLLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3757 Data de lançamento: 01/10/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERV. DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA EMPRESA PECCIN EM ERECHIM, MÊS 08/2015. 3.428,33 3.428,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2015 SERV. DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA EMPRESA PECCIN EM ERECHIM, MÊS 08/2015. 3.428,33
01/10/2015 Liquidação de empenho nesta data 3.428,33
01/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 92,57
01/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 4,53
05/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 3.331,23
TOTAL 3.428,33 3.428,33 3.428,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 01/10/2015 92,57 Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 01/10/2015 4,53 Lançada
TOTAL   97,10