Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: GEANCARLO GROLLI-EMPRESA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3776 |
Data de lançamento: |
01/10/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 09/2015. |
3.371,87 |
3.371,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 09/2015. |
3.371,87 |
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02/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.371,87 |
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06/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.371,87 |
TOTAL |
3.371,87 |
3.371,87 |
3.371,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.