Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MARIELI FATIMA ILHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
384 |
Data de lançamento: |
30/01/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK E TELECENTRO |
Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2015 |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO |
420,00 |
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30/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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420,00 |
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03/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.