Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3888 |
Data de lançamento: |
13/10/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
02 LIXEIRA VERMELHA 30 LTS, 02 LIXEIRA AZUL 30 LTS, 02 LIXEIRA VERDE 30 LTS, 02 LIXEIRA MARRON 30 LTS, 02 LIXEIRA AMARELA 30 LTS. P/ ESCOLA JUBARÉ. |
460,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2015 |
02 LIXEIRA VERMELHA 30 LTS, 02 LIXEIRA AZUL 30 LTS, 02 LIXEIRA VERDE 30 LTS, 02 LIXEIRA MARRON 30 LTS, 02 LIXEIRA AMARELA 30 LTS. P/ ESCOLA JUBARÉ. |
460,00 |
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13/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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460,00 |
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05/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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460,00 |
TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.