Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JL - COM. BATERIAS, LUBRIF., PEÇAS E ACES. AUTOM. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3912 |
Data de lançamento: |
15/10/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 BD DE ÓEO INCOL LUBRI ATF C/20 LT, 10 BD DE ÓLEO INCOL 15W40. P/ MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETO DE OBRAS. |
1.523,20 |
1.523,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2015 |
01 BD DE ÓEO INCOL LUBRI ATF C/20 LT, 10 BD DE ÓLEO INCOL 15W40. P/ MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETO DE OBRAS. |
1.523,20 |
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15/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.523,20 |
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05/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.523,20 |
TOTAL |
1.523,20 |
1.523,20 |
1.523,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.