Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
Número do empenho: | 3926 | Data de lançamento: | 22/10/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 09/2015. FONES: 96054097, 99097889, 99097890, 99050162, 99050165, 99050161, 99050159, 99050166, 96054098, 99050163, 99050168, 99661734, 99050160 E 99050167. | 1.032,77 | 1.032,77 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
22/10/2015 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 09/2015. FONES: 96054097, 99097889, 99097890, 99050162, 99050165, 99050161, 99050159, 99050166, 96054098, 99050163, 99050168, 99661734, 99050160 E 99050167. | 1.032,77 | ||
22/10/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.032,77 | ||
10/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.032,77 | ||
TOTAL | 1.032,77 | 1.032,77 | 1.032,77 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |