Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: GEANCARLO GROLLI-EMPRESA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4097 |
Data de lançamento: |
05/11/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 10/2015. |
438,53 |
438,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 10/2015. |
438,53 |
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05/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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438,53 |
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09/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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438,53 |
TOTAL |
438,53 |
438,53 |
438,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.