Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: TRAMAK-TRATORES MAQ KAFER LTDA |
Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 03/02/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
Função: | Agricultura | ||||
Subfunção: | Extensão Rural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | BARRA, BICA SAIDA, CORREIA, CRUZETA, ENGRENAGEM, PINO DE SEGURANÇA, RODA DENTADA, ROLAMENTO, TERMINAL C FURO, TUBO QD, BASE DE ACOPLAMENTO, CABO DO COMANDO, CORREIA, EIXO MOTOR, ROLAMENTOS. PARA ENCILADEIRAS. | 7.828,65 | 7.828,65 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/02/2015 | BARRA, BICA SAIDA, CORREIA, CRUZETA, ENGRENAGEM, PINO DE SEGURANÇA, RODA DENTADA, ROLAMENTO, TERMINAL C FURO, TUBO QD, BASE DE ACOPLAMENTO, CABO DO COMANDO, CORREIA, EIXO MOTOR, ROLAMENTOS. PARA ENCILADEIRAS. | 7.828,65 | ||
03/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 7.828,65 | ||
19/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.828,65 | ||
TOTAL | 7.828,65 | 7.828,65 | 7.828,65 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |