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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 414 Data de lançamento: 03/02/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO DE RODA, KIT AMORTECEDOR, KIT BUCHAS, CABO DE FREIO, PIVO DE SUSPENSÃO, KIT SANFONA. PARA UNO MILLE INZ 5016. 440,15 440,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2015 ROLAMENTO DE RODA, KIT AMORTECEDOR, KIT BUCHAS, CABO DE FREIO, PIVO DE SUSPENSÃO, KIT SANFONA. PARA UNO MILLE INZ 5016. 440,15
03/02/2015 Liquidação de empenho nesta data 440,15
10/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 440,15
TOTAL 440,15 440,15 440,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.