Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JULIANA ESTELA MOCELLIN BAGATINI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4178 |
Data de lançamento: |
16/11/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
03 TAMPÃO SOLDÁVEL 60MM AMANCO, 42 TUBO SOLDÁVEL 25MM AMANCO, 10 TUBO SOLDÁVEL 60MM AMANCO, 03 COLA EXTRA FORTE 175GR AMANCO COM PINCÉL. P/ REDE D'ÁGUA (URBANO). |
1.863,00 |
1.863,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2015 |
03 TAMPÃO SOLDÁVEL 60MM AMANCO, 42 TUBO SOLDÁVEL 25MM AMANCO, 10 TUBO SOLDÁVEL 60MM AMANCO, 03 COLA EXTRA FORTE 175GR AMANCO COM PINCÉL. P/ REDE D'ÁGUA (URBANO). |
1.863,00 |
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16/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.863,00 |
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20/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.863,00 |
TOTAL |
1.863,00 |
1.863,00 |
1.863,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.