Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE COMB. ERECHIM LTDA - POSTO NOTA 10 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4180 |
Data de lançamento: |
16/11/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
33,08 LT DE GASOLINA. PARA VEICULO ITC2502. |
125,01 |
125,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2015 |
33,08 LT DE GASOLINA. PARA VEICULO ITC2502. |
125,01 |
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16/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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125,01 |
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18/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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125,01 |
TOTAL |
125,01 |
125,01 |
125,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.