Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 19/11/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 11/2015.FONES: 96054097,99097889,99097890,99050162,99050165,99050161,99050159,99050166,96054098,99050163,99050168,99661734,99050160 E 99050167. | 633,15 | 633,15 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/11/2015 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 11/2015.FONES: 96054097,99097889,99097890,99050162,99050165,99050161,99050159,99050166,96054098,99050163,99050168,99661734,99050160 E 99050167. | 633,15 | ||
19/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 633,15 | ||
11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 633,15 | ||
TOTAL | 633,15 | 633,15 | 633,15 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |