Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: GEAN CARLOS GROLLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4334 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA EMPRESA PECCIN/SA EM ERECHIM, MÊS 11/2015. |
3.265,08 |
3.265,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2015 |
PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA EMPRESA PECCIN/SA EM ERECHIM, MÊS 11/2015. |
3.265,08 |
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30/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.265,08 |
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30/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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88,16 |
07/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.176,92 |
TOTAL |
3.265,08 |
3.265,08 |
3.265,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
30/11/2015 |
88,16 |
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Lançada |
TOTAL |
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88,16 |
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