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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4354 Data de lançamento: 01/12/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 11/2015. 3.104,40 3.104,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2015 TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 11/2015. 3.104,40
04/12/2015 Liquidação de empenho nesta data 3.104,40
04/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 83,81
04/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 515,11
04/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 2.505,48
TOTAL 3.104,40 3.104,40 3.104,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 04/12/2015 83,81 Lançada
TOTAL   83,81