Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4454 |
Data de lançamento: |
07/12/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO/2015. PROFESSORES ESCOLA JUBARÉ. |
5.299,01 |
5.299,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO/2015. PROFESSORES ESCOLA JUBARÉ. |
5.299,01 |
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07/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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5.299,01 |
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07/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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208,80 |
07/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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512,66 |
07/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.499,55 |
07/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
429,34 |
17/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.648,66 |
TOTAL |
5.299,01 |
5.299,01 |
5.299,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS EXECUTIVO |
07/12/2015 |
208,80 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
07/12/2015 |
2.499,55 |
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Lançada |
SISPMUBRA |
07/12/2015 |
429,34 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
07/12/2015 |
512,66 |
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Lançada |
TOTAL |
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3.650,35 |
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