Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
Número do empenho: | 4592 | Data de lançamento: | 21/12/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 12/2015. TEREZINHA, VANESSA, ANALISE, CLEUZA, INERI, JACIR, JULIETE, LAUDIR, LUCIANA, MARIBEL, MARISA E SILVIO. | 30.586,86 | 30.586,86 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 12/2015. TEREZINHA, VANESSA, ANALISE, CLEUZA, INERI, JACIR, JULIETE, LAUDIR, LUCIANA, MARIBEL, MARISA E SILVIO. | 30.586,86 | ||
22/12/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 30.586,86 | ||
22/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 390,85 | ||
22/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.077,40 | ||
22/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.364,49 | ||
22/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 699,31 | ||
29/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 24.054,81 | ||
TOTAL | 30.586,86 | 30.586,86 | 30.586,86 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 22/12/2015 | 390,85 | Lançada | |
RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 22/12/2015 | 2.077,40 | Lançada | |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 22/12/2015 | 3.364,49 | Lançada | |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 22/12/2015 | 699,31 | Lançada | |
TOTAL | 6.532,05 |