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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4593 Data de lançamento: 21/12/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PAB PACS - FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PACS - Agentes Comunitários de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 12/2015. GLAUCIA E ROSANE. 2.148,84 2.148,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 12/2015. GLAUCIA E ROSANE. 2.148,84
22/12/2015 Liquidação de empenho nesta data 2.148,84
22/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 171,90
22/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 268,18
29/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.708,76
TOTAL 2.148,84 2.148,84 2.148,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS EXECUTIVO 22/12/2015 171,90 Lançada
RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 22/12/2015 268,18 Lançada
TOTAL   440,08