Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EDSON JOSE FERANTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4605 |
Data de lançamento: |
22/12/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
52015 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRASNPORTE ESCOLAR MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
2.011,55 |
2.011,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2015 |
TRASNPORTE ESCOLAR MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
2.011,55 |
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22/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.011,55 |
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22/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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54,31 |
22/12/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-1.543,58 |
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22/12/2015 |
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-1.543,58 |
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29/12/2015 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-54,31 |
29/12/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-467,97 |
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29/12/2015 |
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-467,97 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.