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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 11:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4696 Data de lançamento: 29/12/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 748 LT DE DIESEL P/ VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 2.340,86 2.340,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2015 748 LT DE DIESEL P/ VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 2.340,86
29/12/2015 Liquidação de empenho nesta data 2.340,86
30/12/2015 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -2.335,59
30/12/2015 -2.335,59
04/01/2016 Pagamento de Empenho nessa Data 5,27
TOTAL 5,27 5,27 5,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.