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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VOLNEI FRACARO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 493 Data de lançamento: 10/02/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MASSINHA DE MODELAR, CORRETIVO LIQUIDO, FITA DUPLA FACE, BOBINA PAPEL BRANCO, LAPIS PRETO, CANETA ESFEROGRAFICA, APONTADOR, PINCEL P QUADRO, COLA ESCOLAR BRANCA, GRAMPOS 500 CADERNO DE DESENHO, 100 CX DE LAPIS DE COR CURTO, 20 APAGADORES, LIVRO ATA, PAPEL CREPOS, BORRACHA ESCOLAR E COLA COLORIDA. 2.679,04 2.679,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2015 MASSINHA DE MODELAR, CORRETIVO LIQUIDO, FITA DUPLA FACE, BOBINA PAPEL BRANCO, LAPIS PRETO, CANETA ESFEROGRAFICA, APONTADOR, PINCEL P QUADRO, COLA ESCOLAR BRANCA, GRAMPOS 500 CADERNO DE DESENHO, 100 CX DE LAPIS DE COR CURTO, 20 APAGADORES, LIVRO ATA, PAPEL CREPOS, BORRACHA ESCOLAR E COLA COLORIDA. 2.679,04
10/02/2015 Liquidação de empenho nesta data 2.679,04
19/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 2.679,04
TOTAL 2.679,04 2.679,04 2.679,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.