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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI

Dados do Empenho
Número do empenho: 510 Data de lançamento: 12/02/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOALHA CLARA, ESPONJA, VASSOURAS, CERALIQUIDA, SAPONACEO, SABONETE, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ALCOOL, BAFTALINA, SABÃO EM PO, PANO COLORIDO, SACO DE LIXO, RODO PLASTICO, SFREG PISO, COPO PLASTICO, PANO DE PRATO, PANO TOALHA E SAPONACEO. 1.361,50 1.361,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2015 TOALHA CLARA, ESPONJA, VASSOURAS, CERALIQUIDA, SAPONACEO, SABONETE, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ALCOOL, BAFTALINA, SABÃO EM PO, PANO COLORIDO, SACO DE LIXO, RODO PLASTICO, SFREG PISO, COPO PLASTICO, PANO DE PRATO, PANO TOALHA E SAPONACEO. 1.361,50
12/02/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.361,50
10/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.361,50
TOTAL 1.361,50 1.361,50 1.361,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.